Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSEME - TRANSPORTE ESCOLAR AGUA LIMPA - VEICULO 38 - CODIGO ROTA 2056991 (MUNICIPAL)-DESCRICAO DA ROTA: VIAGEM 1 - IDA CEIM E EMEF ORELIO - SAO DOMINGOS X AGUA LIMPA X CEIM AGUA LIMPA . VEICULO: 8 PASSAGEIROS HORARIO: 7:00(ENTRADA) 11:30(SAIDA)1.155,0000R$ 24,80R$ 28.644,00
ServicoSEME - TRANSPORTE ESCOLAR AGUA LIMPA - VEICULO 38 - CODIGO ROTA 2056993 (MUNICIPAL)-DESCRICAO DA ROTA: VIAGEM 3 - VOLTA CEIM E EMEF ORELIO - SAO DOMINGOS X AGUA LIMPA X CEIM AGUA LIMPA X EMEF ORELIO CALIMAN. VEICULO: 8 PASSAGEIROS HORARIO: 7:00(ENTRADA) 11:30(SAIDA)1.155,0000R$ 24,80R$ 28.644,00
ServicoSEME - TRANSPORTE ESCOLAR FATIMA/CENTRO - VEICULO 20 - CODIGO ROTA 20560411 (MUNICIPAL)-DESCRICAO DA ROTA: VIAGEM 2 - VOLTA MUNICIPIO - CEIM DOM BOSCO X ROTARI CLUB X ENTRADA IGREJA SANTO ANTONIO DE PADUA. VEICULO: 23 PASSAGEIROS HORARIO: 7:00(ENTRADA) 11:30(SAIDA)465,0000R$ 15,90R$ 7.393,50
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
26/03/2024 0001183/2024 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 14.661,14
26/04/2024 0001376/2024 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 17.248,40
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
02/04/2024 0001183/2024 0001555/2024 OriginalOrcamentario04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 13.385,62
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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