Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico[PMJAG-SINAPI-92412-QUADRA DE AREIA-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES>>RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0.25M2 PE DIDREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZACOES AV 12/201578,0400R$ 97,99R$ 7.647,14
Servico[PMJAG-SINAPI-92394-EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO>>PARA PAVIMENTACAO EM CONCRETO COR CINZA NATURAL E=8.0CM 35MPA DIMENSAO 30X30CM DE ACORDO COM NBR 9780/9781 INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA E=6CM168,0000R$ 55,72R$ 9.360,96
Servico[PMJAG-SINAPI-74238/002-PORTAO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO>>CONFECCIONADO EM ARAME GALVANIZADO NUMERO 12 MALHA DUAS POLEGADAS E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR INCLUSO FERRAGENS1,8000R$ 1.082,80R$ 1.949,04
Servico[PMJAG-IOPES-040235-ESTRUTURAS-INFRA-ESTRUTURA-FUNDACAO>>FORNECIMENTO PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=20MPA (BRITA 1 E 2) CINCO POR CENTO DE PERDAS INCLUIDO NO CUSTO7,5700R$ 531,84R$ 4.026,03
Servico[PMJAG-SINAPI-92803-QUADRA DE AREIA-CORTE E DOBRA DE ACO CA-50>>DIAMETRO 10.0MM UTILIZADO EM LAJE AF 12/2015825,2000R$ 6,58R$ 5.429,81
Servico[PMJAG-SINAPI-91927-ILUMINACAO-CABO DE COBRE 2.5MM>>FLEXIVEL ISOLADO ANTI CHAMA 0.6/1.0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015475,0000R$ 3,53R$ 1.676,75
Servico[PMJAG-SINAPI-85180-PLANTIO-GRAMA>>TIPO ESMERALDA EM ROLO283,8700R$ 17,32R$ 4.916,63
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
07/05/2021 0001425/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 35.022,99
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
07/05/2021 0001425/2021 0001569/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 33.720,80
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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