Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
  
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Secretaria Municipal de Educacao ( Total R$ 2.044,00 )
 Data: 28/08/2025 ( Total R$ 2.044,00 )
   0000522/2025 0003172/2025 Original04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO ADMINISTRATIVOR$ 2.044,00
        Total R$ 2.044,00
Total R$ 2.044,00
        Total R$ 2.044,00
Total R$ 2.044,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Secretaria Municipal de Educacao ( Total R$ 20.415,47 )
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 2.019,47 )
   0003172/2025 0003889/2025 OriginalOrcamentario04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO ADMINISTRATIVOR$ 2.019,47
         Total R$ 2.019,47
Total R$ 2.019,47
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 18.396,00 )
   0001977/2025 0002463/2025 OriginalOrcamentario04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 18.396,00
         Total R$ 18.396,00
Total R$ 18.396,00
         Total R$ 20.415,47
Total R$ 20.415,47
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 11.758,88 )
  12/07/2023000020/2023COMPRAS E SERVICOSAquisicao de materiais permanentesTERMINO DE PRAZOR$ 11.758,88
        Total R$ 11.758,88
Total R$ 11.758,88
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