Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoREDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA SUPERIOR E INFERIOR 1,0000R$ 421,69R$ 421,69
Servico090202 - DER - Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessorios de fixacao. 4,8800R$ 110,65R$ 539,97
ServicoDER - ES 020346 - LOCACAO DE ANDAIME -metalico para fachada - tipo torre (alugal mensal).15,0000R$ 29,03R$ 435,45
ServicoPINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO3,0000R$ 88,37R$ 265,11
ServicoDER/ES 200705 - CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOLDER/ES 200705 - CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3 E PARTE MOVEL DE 21/2, INCLUSIVE CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 31/2 E TAMPAO DE FURO1,0000R$ 2.989,65R$ 2.989,65
ServicoAPLICACAO DE SELADOR EPOXI A UMA DEMAO - REF. INTERGARD 2001 - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTEAplicacao de selador epoxi a uma demao Ref. Intergard 2001 Internacional ou equivalente480,0000R$ 30,83R$ 14.798,40
ServicoDER/ES 200713 - REDE PARA FUTEBOL DE SALAODER/ES 200713 - REDE PARA FUTEBOL DE SALAO2,0000R$ 301,83R$ 603,66
ServicoDER - ES 010219 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO -(EMOP 05.001.033).0,5000R$ 612,26R$ 306,13
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/09/2024 0000401/2024 Original07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 20.360,06
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/09/2024 0000401/2024 0000599/2024 OriginalOrcamentario07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 19.970,26
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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